FI-AR: Cobro Manual a Cliente - F-28

1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28)


2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 12.12.2014
Clase de documento: DZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
Importe: 1000
Cuenta: CZ990_001 (cliente)
Clase de cuenta: D
Seleccionamos Tratar Pas o enter:


3. Seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida , y guardamos:


4. Podemos hacer una simulación antes de guardar el documento: Documento-->Simular:


5. Visualizamos los datos correctos y guardamos:


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